Auditoria Interna - Formação de Auditores Internos, Auditoria Operaciona, Auditoria em Contas a Pagar, Auditoria em Contas a Receber, Controles Internos, Relatórios de Auditoria
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28/07/2011 - Treinamento In Company de Auditoria Interna - Grupo Cometa
Datas: 17, 18 e 19 de Agosto de 2011.
Horários: 8:30 às 18:00
Local: Auditório da Cometa Motocenter - Cáceres - MT
Carga horária: 24 horas/aula.

Oficina de Auditoria Interna, Cursos de Auditoria Interna Operacional, Auditoria Interna em RH, Auditoria Interna como ferramenta de gestão


Curso de Formação de Auditores Internos - Teoria e Prática para o Exercício Profissional da Auditoria Interna
Belo Horizonte - MG

03, 04 e 05 de Outubro
08:30 as 17:30

 

 

 


Curso - Auditoria Interna como ferramenta de avaliação e controle de riscos empresariais
Rio de Janeiro - RJ

18 e 19 de Outubro
08:30 as 17:30

 


Curso - Planejamento Tributário - Pis e Cofins - Concessionárias
São Paulo - SP

25 de Outubro
08:30 as 17:30

 


Curso Auditoria Operacional em Logística - “Chek sua Logística Interna”
São Paulo - SP

25 e 26 de Outubro
08:30 as 17:30

 


Curso - Planejamento Tributário - Pis e Cofins - Supermercados
Belo Horizonte

30 de Outubro
08:30 as 17:30

 


Curso Responsabilidade dos sócios e administradores na gestão
Curitiba - PR

30 de Outubro
08:30 as 17:30

 


Curso HOLDING FAMILIAR & PROTEÇÃO PATRIMONIAL
São Paulo - SP

31 de Outubro
08:30 as 17:30

 


Oficina de Auditoria Interna, Cursos de Auditoria Interna Operacional, Auditoria Interna em RH, Auditoria Interna como ferramenta de gestão


Curso - Planejamento Tributário - mudança para o Lucro Real
Curitiba - PR
 

06 de Novembro
08:30 as 18:00

 


Curso - Planejamento Tributário - Pis e Cofins - Concessionárias
Curitiba - PR
 

09 de Novembro
08:30 as 17:30

 


Curso - Desoneração da Folha de Pagamento – Novas regras INSS sobre a Receita Bruta
Belo Horizonte
 

13 de Novembro
08:30 as 17:30

 


Curso - Planejamento Tributário - Pis e Cofins - Concessionárias
Belo Horizonte
 

22 de Novembro
08:30 as 17:30

 


Curso - 13ª Oficina de Auditoria Interna em São Paulo
São Paulo - SP
 

27 a 30 de Novembro
08:30 as 17:30

 


Curso - Como Implementar um Modelo de Auditoria Interna:Teoria, Metodologia e Prática para Planejar, Estruturar Processos e Estratégias
São Paulo - SP
 

27  de Novembro
08:30 as 17:30
 

 


Curso - Auditoria Interna em Prevenção de Riscos Trabalhistas - com a Metodologia Baseada em Riscos
São Paulo - SP
 

28 de Novembro
08:30 as 17:30
 

 


Curso - Auditoria Interna e Controles Internos em Tecnologia da Informação
São Paulo - SP

 

29 de Novembro
08:30 as 17:30
 

 


Curso -  Como Elaborar Papéis de Trabalho, Pareceres e Relatórios de Auditoria Interna
São Paulo - SP

 

30 de Novembro
08:30 as 17:30
 

 


Curso - Planejamento Tributário - Pis e Cofins - Supermercados
São Paulo - SP
 

30 de Novembro
08:30 as 17:30

 


Oficina de Auditoria Interna, Cursos de Auditoria Interna Operacional, Auditoria Interna em RH, Auditoria Interna como ferramenta de gestão


Curso - Planejamento Tributário - Pis e Cofins - Indústria
Curitiba - PR

11 de Dezembro
08:30 as 17:30

 

 
I - AUDITORIA INTERNA - FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS EMPRESARIAIS
1- AUDITORIA INTERNA
 · Finalidade da auditoria interna
 · Objetivos e alcance da auditoria interna
 · Autoridade e responsabilidade
 · Independência
 · Normas para o exercício profissional da auditoria interna
 · Auditoria Interna Baseada em Riscos (ABR)
 · Ética profissional do auditor
 
 2- FUNÇÕES BÁSICAS DA AUDITORIA INTERNA
 · Avaliação de políticas
 · Avaliação dos processos e riscos organizacionais
 · Assessoramento
 · Aplicação de testes e procedimentos de auditoria
 
 3- CONTROLE INTERNO
 · Conceituações gerais de controle interno
 · Controle interno e as atividades de auditoria
 · Princípios básicos de controle interno
 · A responsabilidade pela determinação do controle interno
 · Aplicação dos princípios da Sarbannes Oxley-Lei Sox como meio
 · de fortalecer os controles internos
 · Metodologia(COSO) de estudo e avaliação de riscos nos negócios
 · Características de controles internos e processos eficientes
 · Controle interno e a fraude
 
 4- TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
 Papeis de trabalho
 · Importância dos papéis de trabalho
 · Técnicas de elaboração
 · Organização e controle dos papéis de trabalho
 · Simbologias e referências usuais
 · O mito da auditoria sem papel
 
 Programas de auditoria
 · Objetivos
 · Vantagens e desvantagens da utilização
 · Considerações importantes sobre softwares específicos para auditoria
 
 Seleção de amostras
 · Tipo de amostragens aplicadas em auditoria
 
 Confirmação
 · Tipos de confirmações utilizadas em auditoria
 
 Outras técnicas
 · Inspeções físicas
 · Conferências e validação de cálculos
 · Investigação minuciosa de informações e documentos
 · Corte das operações em processos de auditoria ("cut-off")
 
 5- O PROCESSO DA COMUNICAÇÃO EM AUDITORIA
 · Relacionamento Auditor/Auditado
 · Relatório de Auditoria
 
 6- ATIVIDADES PRÁTICAS
 · Simulação de auditorias com aplicação de casos práticos sobre matéria tratada em aula
II - AUDITORIA INTERNA OPERACIONAL EM ESTOQUES
1 - Considerações iniciais
2 - Auditoria Interna Operacional de Estoques no cenário atual
3 - Controles internos sobre processos operacionais de estoques
4 - Logística e planejamento relacionado aos estoques
5 - Controles Internos sobre processos de compras
6 - Controles Internos aplicáveis aos processos de armazenagem e expedição de produtos
7 - Controle Interno contábil
8 - Inventários físicos
9 - Procedimentos de Auditoria
10 - Revisão de Controles Internos de processos com foco em riscos
11 - Tratamento das diferenças de inventários
12 - Análise da realização dos estoques
13 - Como prevenir perdas e desperdícios por erros, fraudes e fragilidades de controles nos processos operacionais que envolvem estoques
14 - Discussão e apresentação de casos práticos

III - AUDITORIA INTERNA OPERACIONAL EM CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER

AUDITORIA EM CONTAS A RECEBER
 
   1- Considerações Iniciais
2-    Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos de Contas a Receber
2.1 Pontos de Controle Interno
3- Auditoria de Duplicatas a Receber
3.1 Questionário de Controle Interno para Contas a Receber
3.2 Questionário sobre Controle Interno de Vendas
3.3 Programa de Auditoria para Contas a Receber
4- Procedimentos de Auditoria
4.1 Confirmação de Saldos (circularização)
4.2 Exames Alternativos
4.3 Exame das Confirmações Recebidas
4.4 Exame da Realização das Contas a Receber
4.5 Exame da Provisão para Devedores Duvidosos
4.6 Riscos Operacionais (Inadimplência, Fraudes e Desvios em recebíveis)
5- Auditoria em Outras Contas a Receber
5.1 Adiantamentos Diversos (Fornecedores, Funcionários, Clientes e Empresas Coligadas)
 
AUDITORIA EM CONTAS A PAGAR
 
1- Considerações iniciais
 2- Planejamento da Auditoria
 3- Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos em Contas a Pagar
 3.1 Pontos de Controle Interno
 4- Auditoria em Contas a Pagar
 4.1 Questionário de Controle Interno para Contas a Pagar
 4.2 Questionário sobre Controle Interno de Compras
 4.3 Programa de Auditoria para Contas a Pagar
 5-  Procedimentos de Auditoria
 5.1 Confirmação de Saldos (circularização)
 5.2 Exames Alternativos
 5.3 Exame das Confirmações Recebidas
 5.4 Exame de Contingências e Provisões Diversas
 5.5 Riscos Operacionais (Fraudes e Desvios em pagamentos)
 6- Auditoria em Outras Contas a Pagar
 7- Discussões de Casos Práticos
IV - AUDITORIA INTERNA EM BENS PATRIMONIAIS
1- Considerações Iniciais
2- Planejamento da Auditoria
3- Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos sobre Bens Patrimoniais
3.1 Pontos de Controle Interno
4- Auditoria em Bens Patrimoniais
4.1 Questionário de Controle Interno para Bens Patrimoniais
2.2 Questionário sobre Controle Interno para Aquisições de Bens Patrimoniais
4.3 Programa de Auditoria para Bens Patrimoniais
5- Procedimentos de Auditoria
5.1 Inventário Físico e Periódico dos Bens Patrimoniais   
5.2 Exames das Adições, Baixas e Transferências de Bens.
5.3 Exame dos Controles de Custos e Depreciações
5.4 Exame de Contingências e Provisões Diversas
5.5 Riscos Operacionais( Fraudes e Desvios em processos que envolvem Bens Patrimoniais)
6-   Discussões de Casos Práticos






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