Auditoria Interna - Formação de Auditores Internos, Auditoria Operaciona, Auditoria em Contas a Pagar, Auditoria em Contas a Receber, Controles Internos, Relatórios de Auditoria
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Oficina de Auditoria Interna
Curso -
 Auditoria Interna Operacional
Estoques, Contas a Pagar, Contas a Receber e em Bens Patrimoniais

Dia 30 de Junho em Curitiba - PR


Oficina de Auditoria Interna

Horários:  8:30 às 17:30 (intervalos para almoço e coffee break)

Local: Associação Comercial do Paraná - Rua XV de Novembro, 621 - 4º andar - Curitiba-PR
Incluso: Material Didático, Coffee-Break, Certificado de Conclusão
Carga horária: 08 horas/aula.
Investimento: Valor do módulo Individual R$790,00

Faça inscrição para todos os módulos no link abaixo

5ª Oficina Prática de Auditoria Interna - em Curitiba - PR

Veja os outros cursos da 5ª Oficina de Auditoria:
 

·         1º dia - Como Implementar um Modelo de Auditoria Interna

·         2º dia - Documentação em Auditoria Interna

·         3º dia - Auditoria Interna Operacional

·         4º dia - Matriz de Riscos na Auditoria Interna
 


OBJETIVOS:

Fornecer elementos práticos necessários para capacitação de auditores e gestores para executar auditoria em processos de contas a receber da empresa e
Abordar os aspectos Gerenciais importantes que merecem especial atenção do Trabalho da Auditoria Interna Operacional em Estoques. Capacitar os participantes com bases técnicas fundamentais para que possam aplicar metodologias e princípios que regem a função e as atividades desse ramo da auditoria.

DESTINADO A:

Auditores Internos, Administradores, Controlers, Contadores, Consultores e Profissionais responsáveis pela gestão de recebíveis da empresa.
 

PROGRAMA:

1. Contas a Pagar e Contas a Receber

1.1- Considerações Iniciais
1.2- Revisão e Avaliação de Processos e Controles Internos de Contas a Receber
1.2.1 Pontos de Controle Interno
1.3- Auditoria de Duplicatas a Receber
1.3.1 Questionário de Controle Interno para Contas a Receber
1.3.2 Questionário sobre Controle Interno de Vendas
1.3.3 Programa de Auditoria para Contas a Receber
1.4- Procedimentos de Auditoria
1.4.1 Confirmação de Saldos(circularização)
1.4.2 Exames Alternativos
1.4.3 Exame das Confirmações Recebidas
1.4.4 Exame da Realização das Contas a Receber
1.4.5 Exame da Provisão para Devedores Duvidosos
1.4.6 Riscos Operacionais ( Inadinplência, Fraudes e Desvios em recebíveis )
1.5- Auditoria em Outras Contas a Receber
1.5.1 Adiantamentos Diversos ( Fornecedores, Funcionários, Clientes e Empresas Coligadas )
1.6- Caso Prático: Pega Leve Ltda
 
2. Estoques - Como prevenir perdas e desperdícios

2.1 - Considerações Iniciais
2.2 - Auditoria Interna Operacional de Estoques no Cenário Atual
2.3 - Controles Internos Sobre Processos Operacionais De Estoques
2.4 - Logística E Planejamento Relacionado aos Estoques
2.5 - Controles Internos Sobre Processos De Compras
2.6 - Controles Internos Aplicáveis Aos Processos de Armazenagem e Expedição de Produtos
2.7 - Controle Interno Contábil
2.8 - Inventários Físicos
2.9 - Procedimentos de Auditoria
2.10 - Revisão de Controles Internos de Processos Com Foco em Riscos
2.11 - Tratamento das Diferenças de Inventários
2.12 - Análise da Realização dos Estoques
2.13 - Como Prevenir Perdas e Desperdícios Por Erros, Fraudes E Fragilidades de Controles Nos Processos Operacionais Que Envolvem Estoques.
2.14 - Discussão e Apresentação de Casos Práticos

3. Bens patrimoniais (Ativo Imobilizado)
 

FACILITADOR - PROF. JOSÉ MARCOS TESCH:
 

Oficina de Auditoria InternaConsultor do Portal de Auditoria, Contador, Perito, Auditor, Pós-Graduação em Auditoria Empresarial, Mestre em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Consultor em Gestão Empresarial com experiência em Auditoria Empresarial e Governamental em diversas áreas. Professor da Graduação e Pós-graduação da Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL e em outras Instituições de Ensino Superior BORGES DE MENDONÇA, ESUCRI, ICPG e FUNDASC/FURB. Ocupou a função de Coordenador do Curso de Especialização em Auditoria e Recuperação de Empresas na UNISUL. Incentivador do movimento de empresas juniores na UNISUL implantou e orientou Empresa Júnior de Contábeis e orienta a Empresa Júnior das Engenharias. Foi sócio das empresas de auditoria, UNIAUDI do BRASIL Auditores Independentes S/S onde também atuou na implantação e desenvolvimento do Curso Para Formação de Auditores com o apoio do CRC/SC, Herzmann & Hoegenn Consultores e Auditores S/S. Atua para BFGM Consultoria e Auditoria Governamental em trabalhos de Auditoria Pública. Autor de diversos livros entre eles o tema “Auditoria Operacional” editado pela UNISUL VIRTUAL. Autor do 1º JOGO CONTÁBIL (software educativo lançado no Congresso Brasileiro de Contabilidade - 2008). Conquistou o 1º Lugar Nacional do Prêmio SANTANDER UNIVERSIA de Empreendedorismo - edição 2007 Brasília/DF.

 

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